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현대자동차 웹진 2026년 6월호 국문 보기
현대자동차 웹진 2026년 6월호 영문 보기
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최근 국내외에서 이슈가 된 부정사고 및 내부회계 관련 사례를 공유드립니다.
각 사례의 원인과 위험요인, 예방 포인트를 함께 살펴보시길 바라며, 
동일 리스크에 대응하기 위해 당사에서 운영 중인 통제현황을 함께 안내드립니다.

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Kyndryl

(IT 인프라 운영, 뉴욕증권거래소 상장) 현금흐름 공시 오류 및 내부통제 실패

[기사요약]

  • 발생 기간 : 2024.8 ~ 2026.2 (약 18개월)

  • 주요 이슈 : 현금흐름 왜곡 및 내부통제 관련 오류 정보 제공

  • 확인 경로 : SEC 조사 착수 및 회사 감사위원회 내부 검토

  • 결과 : 중대한 내부통제 미비 공시, 재무임원 교체, 주가 55% 급락

[발생 배경]

  • 신규 ERP 도입 등 시스템 전환 과정에서 IT일반 통제 미정착 (접근권한, 데이터 변경관리 등)

  • 현금흐름 산출기준 부재 및 검증 미흡으로 재무정보 신뢰성 저하

  • 내부통제 미비점 발견에도 유효성 평가·공시에 미반영

[예방 포인트]

  • IT 시스템 전환 시 통제 설계 및 운영 안정화 절차 강화 (표준 프로세스 정립 및 전사 배포 등)

  • 현금흐름 산출 로직에 대한 독립적 검증 통제 확보

  • 내부통제 미비점 평가결과 반영 및 감사위원회 보고 등 연계

- 당사 내부회계 현황

Kyndryl 사고 요소

  • 시스템 접근권한 및 변경관리 통제 미흡

  • 재무정보 점검 기준 및 프로세스 부재

  • 내부통제 미비점 보고 및 공시 절차 미작동

  • 경영진의 내부통제 검토 및 감독 기능 미흡

당사 유사 리스크

  • 부적절한 사용자가 주요 재무데이터에 접근하여 기밀성 및  무결성에 영향을 미칠 위험

  • 재무제표가 부정확하게 작성될 위험

  • 내부회계관리제도 감독 기능이 효과적으로 작동되지 못할 위험

당사 통제 현황

  • [통제] 사용자 권한 접근제한 관리

  • [통제] 프로그램 신규개발 및 변경 요청에  대한 승인

  • [통제] 사용자 테스트 여부 검토 및 운영계 배포 승인

  • [통제] 재무제표에 대한 분석적 검토 및 이상거래 검토

  • [통제] 현금흐름표 상 주요 계정과목에 대한 구분

  •  [통제] 대표이사/내부회계관리자의 경영진 운영실태 보고서 작성

  • [통제] 감사위원회의 회계부정 감독/조사 절차의 수립

  • [통제] 감사위원회의 재무제표 및 내부회계 관리제도 감독 수행

Kyndryl 사례는 형식적 내부회계 운영의 경우 재무정보 신뢰성이 훼손될 수 있음을 보여줍니다. 특히 현금흐름 산출 및 내부통제 유효성 평가 과정에서의 검증과 반영이 미흡할 경우 외부 공시 리스크로 확대될 수 있습니다. 우리 회사는 통제 설계뿐만 아니라 검증·보고 체계를 강화하여 내부통제가 실제로 작동하도록 지속 관리하고 있습니다.

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[Contact Us]

본 뉴스레터와 관련하여 문의사항이 있으신 경우에는 아래 주소로 메일을 남겨주시기 바랍니다. hyeju.kim@hyundai.com (회계정책팀 김혜주 매니저)

본 뉴스레터는 외부감사법 (시행령 제9조) 상 임직원 대상 내부회계관리제도 교육 의무 준수를 위해 발송되었습니다.

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